تابعنا على :
الرئيسية » الأوراش الكبرى » ملخض تقرير تقييم تنفيذ برنامج تنمية اقيليم قلعة السراغنة برسم سنتي 2017 – 2018

ملخض تقرير تقييم تنفيذ برنامج تنمية اقيليم قلعة السراغنة برسم سنتي 2017 – 2018

            ملخص تقرير تقييم تنفيذ برنامج تنمية إقليم قلعة السراغنة برسم سنتي 2017/2018

طبقا لمقتضيات المادة 15 من المرسوم رقم 2.16.300 الصادر في 23 رمضان 1437( يونيو 2016) بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده، عرض السيد رئيس المجلس الإقليمي تقرير تقييم تنفيذ برنامج تنمية الإقليم على اللجان الدائمة للمجلس يوم الخميس 06 دجنبر 2018 لإبــداء الرأي حولــه كمــا تدارس المجلس الإقليمــي هــذا التقرير خلال أشغال دورته العادية لشهر يناير 2019 المنعقدة يوم الاثنين 14 يناير2019.

جــــدول التمويــلات

نسبة التغطية الاعتمادات المتوفرة الاعتمادات المرصودة الكلفة الإجمالية المحاور
الطرق والمسالك
13.805.822,20 13.805.822,20 13.805.822,20 2017
98.991.778,00 118.171.778 184.266.773,00 2018
56,94% 112 797 600,20 131 977 600,20 198.072.595,20 المجموع
الماء الصالح للشرب
7 610 834 7 610 834 7 610 834 2017
100% 7 610 834 7 610 834 7 610 834
تنمية الاقتصاد المحلي
33 508 000 62 508 000 62 508 000 2017
13 880 000 27 172 000 27 492 000 2018
52,65% 47 388 000 89 680 000 90 000 000 المجموع
التنشيط الرياضي
  3 390 000 3 390 000 3 390 000 2017
100% 3 390 000 3 390 000 3 390 000  
الحفاظ على الموارد الطبيعية
  17 024 000 18 322 000 18 322 000 2017
92,91% 17 024 000 18 322 000 18 322 000  
محاربة الأمية والهدر المدرسي
  13 140 000 13 140 000 13 140 000 2018
100% 13 140 000 13 140 000 13 140 000  
تأهيل البلديات
  3 000 000 10 500 000 10 500 000 2017
  44 852 000 94 700 000 94 700 000 2018
45,48% 47 852 000 105 200 000 105 200 000 المجموع
تهيئة المراكز
69,76% 15 000 000 21 500 000 21 500 000 2017-2018
57,78% 264 202 434,20 390 820 434,20 457 235 429,20 المجموع العام

الإمكانيات المادية المعبأة حسب المحاور الإستراتيجية 2017 – 2018

 

 

نسبة التغطية الاعتمادات المتوفرة الاعتمادات المرصودة التكاليف التقديرية عدد المشاريع     المحاور الإستراتيجية
13.805.822,20 13.805.822,20 13.805.822,20 03 الطرق والمسالك 2017
98.991.778,00 118.171.778 184.266.773,00 17 الطرق والمسالك 2018
42,53% 112.797.600,20 131.977.600,20 198.072.595,20 20 المجموع
2,84% 7 610 834 7 610 834 7 610 834 07 الماء الصالح للشرب
33 508 000 62 508 000 62 508 000 03 تنمية الاقتصاد المحلي

 2018-2017

13 880 000 27 172 000 27 492 000 03  
17,86% 47 388 000 89 680 000 90 000 000 06 المجموع
1,27% 3 390 000 3 390 000 3 390 000 02 التنشيط الرياضي2017
6,41% 17 024 000 18 322 000 18 322 000 01 الحفاظ على الموارد الطبيعية2017
4,95% 13 140 000 13 140 000 13 140 000 07 محاربة الأمية والهدر المدرسي2018
3 000 000 10 500 000 10 500 000 02 تأهيل البلديات 2017
44 852 000 94 700 000 94 700 000 13 تأهيل البلديات 2018
18,11% 47 852 000 105 200 000 105 200 000 15 المجموع
5,65% 15 000 000 21 500 000 21 500 000 06 تهيئة المراكز2017-2018
264.202.434,20 390.820.434,20 457.235.429,20 64 المجموع العام
85,47% توفر الاعتمادات
57,78% نسبة الإنجاز

 

ورغم الإكراهات التي واجهها المجلس الإقليمي أثناء تنفيذ برنامج تنمية الإقليم وضعف موارده فقد استطاع الوصول إلى مؤشرات رقمية مهمة في تنزيل هذا البرنامج خلال سنتي 2017 و 2018 على الشكل التالي:

  • بلغت الاعتمادات المرصودة للمشاريع 2017-2018 أكثر من 85%من تكاليفها.
  • أكثر من 57%من مشاريع هذه الفترة في مراحل متقدمة من الإنجاز.
  • البنية التحتية وخصوصا منها الطرق والمسالك استحوذت على ,5342% من مجهود التنمية.
  • تأهيل البلديات يأتي في المرتبة الثانية إذ تطلب إنجازها 18,11 % من مجهود التنمية.
  • احتل قطاع تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل المرتبة الثالثة ب 17,86 %.